手机版 网上棋牌市统一办公平台
您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 003146005/201908-00090 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 财政、金融、审计
发布机构: 网上棋牌区人民政府办公室 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 生命周期:
名       称: 原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)2018年度部门决算情况
关 键  词: 发布文号:

原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)2018年度部门决算情况

发布机构:    网上棋牌区人民政府办公室     发布时间:2019-08-28 15:03:25     信息来源:网上棋牌区政府办     浏览次数:1408

【字体:

原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)2018年度部门决算情况












20198


 

第一部分 原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)2018年度部门决算情况


第一部分 网上棋牌区老干部局概况

一、部门职责

(一)研究和贯彻党中央、国务院及省、市、区委棋牌游戏老干部申城棋牌的方针、政策的落实措施。

(二)组织老干部参加区委区政府召开的有关重要会议,学习重要文件和报告。

(三)检查、督促老干部“两个待遇”的落实,指导和协调各单位做好离休干部的管理服务申城棋牌。

(四)了解老干部健康状况,认真做好老干部的医疗保健申城棋牌,协助有关单位做好逝世离休干部的丧事处理申城棋牌。

(五)做好新形势下的老干部思想政治申城棋牌,组织老干部积极参与两个文明建设,组织老干部就近就地参观我区重点工程等建设。

(六)做好老干部来信来访申城棋牌。

(七)走访和慰问老干部、老干部遗属,客观反映老干部的意见和要求。

(八)做好县处级退休干部服务申城棋牌。

(九)协助老干部各协会开展有益的活动。

(十)开展老年教育,办好区老年大学,积极组织老干部发挥作用,协助做好区关工委申城棋牌。

(十一)抓好区老干部活动中心的管理申城棋牌,指导基层单位的老干部活动阵地建设和管理申城棋牌。

二、机构设置

从决算单位构成看,原网上棋牌区委老干部局2018年度部门决算包括原老干部局本级决算和下属老干部活动中心决算,与预算比较,没有增加和减少。

从决算单位构成看,原网上棋牌区委老干部局(老干部活动中心)2018年度部门决算包括局本级决算和老干部活动中心决算,与预算比较,没有增加和减少。

纳入原网上棋牌区老干部局2018年度部门决算编制范围的二级单位共XX个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原网上棋牌区委老干部局本级

2

网上棋牌区老干部活动中心


二部分 原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

262.67

一、一般公共服务支出

188.34

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

61.66

九、医疗卫生与计划生育支出

3.82

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

8.85

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

262.67

本年支出合计

262.67

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

总计

262.67

总计

262.67

收入决算表

                                            

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

262.67

262.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

188.34

188.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

33.13

33.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

141.90

141.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

111.52

111.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013650

事业运行

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

48.07

48.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210301

住房公积金

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

262.67

261.95

0.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

188.34

187.62

0.72

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

33.13

33.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

141.90

141.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

111.52

111.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2013650

事业运行

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

48.07

48.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

262.67

一、一般公共服务支出

188.34

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

61.66

九、医疗卫生与计划生育支出

3.32

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

8.85

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

262.67

本年支出合计

262.67

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

262.67

合计

262.67

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05

 

 

编制单位:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

26267

261.95

0.72

262.67

261.95

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

188.34

187.62

0.72

188.34

187.62

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

45.72

45.72

0.00

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

33.13

33.13

0.00

33.13

33.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

  事业运行

0.00

0.00

0.00

12.59

12.59

0.00

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

141.90

141.90

0.00

141.90

141.906

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

111.520

111.52

0.00

111.52

111.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013650

  事业运行

0.00

0.00

0.00

30.38

30.38

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

61.66

61.66

0.00

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

61.66

61.66

0.00

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

48.07

48.07

0.00

48.07

48.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

11.54

11.54

0.00

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

2.05

2.05

0.00

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

3.82

3.82

0.00

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

3.82

3.82

0.00

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

0.00

2.728

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

1.10

1.10

0.00

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

8.85

8.85

0.00

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

8.85

8.85

0.00

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

8.85

8.85

0.00

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 138.11

302

商品和服务支出

53.40 

310

资本性支出

 0.52

30101

  基本工资

34.48 

30201

  办公费

 11.29

31001

  房屋建筑物购建

  0.00

30102

  津贴补贴

 21.59

30202

  印刷费

 2.70

31002

  办公设备购置

0.52 

30103

  奖金

 29.26

30203

  咨询费

  0.00

31003

  专用设备购置

  0.00

30106

  伙食补助费

 2.79

30204

  手续费

  0.00

31005

  基础设施建设

  0.00

30107

  绩效工资

 0.00

30205

  水费

 0.16

31006

  大型修缮

  0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 12.04

30206

  电费

 0.73

31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00

30109

  职业年金缴费

 2.05

30207

  邮电费

1.55

31008

  物资储备

  0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0.00  

30208

  取暖费

  0.00

31009

  土地补偿

  0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

  0.00

30209

  物业管理费

 0.00 

31010

  安置补助

  0.00

30112

  其他社会保障缴费

 1.42

30211

  差旅费

 1.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00

30113

  住房公积金

 10.88

30212

因公出国(境)费用

  0.00

31012

  拆迁补偿

  0.00

30114

  医疗费

 2.40

30213

  维修(护)费

 5.00

31013

  公务用车购置

  0.00

30199

  其他工资福利支出

 21.21

30214

  租赁费

 0.00 

31019

  其他交通工具购置

  0.00

303

对个人和家庭的补助

 69.92

30215

  会议费

 1.33

31021

  文物和陈列品购置

  0.00

30301

  离休费

  0.00

30216

  培训费

  0.00

31022

  无形资产购置

  0.00

30302

  退休费

  0.00

30217

  公务招待费

 0.90

31099

  其他资本性支出

  0.00

30303

  退职(役)费

  0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

  0.00

30304

  抚恤金

  0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 64.92

30225

  专用燃料费

  0.00

31203

  政府投资基金股权投资

  0.00

30306

  救济费

  0.00

30226

  劳务费

 0.27

31204

  费用补贴

  0.00

30307

  医疗费补助

  0.00

30227

  委托业务费

  0.00

31205

  利息补贴

  0.00

30308

  助学金

 0.00 

30228

  工会经费

 3.29

31299

  其他对企业补助

  0.00

30309

  奖励金

  0.00

30229

  福利费

  0.00

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 2.44

31302

  对社会保险基金补助

  0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 4.09

30239

  其他交通费用

 8.35

31303

  补充全国社会保障基金

  0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 2.05

399

其他支出

  0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 11.99

39906

  赠与

  0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

  0.00

39907

  国家赔偿费用支出

  0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

  0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00 

39999

  其他支出

  0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

  0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

  0.00

 

 

 

人员经费合计

208.03 

公用经费合计

 53.92



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据


第三部分 原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计262.67万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计262.67万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加39.29万元,增长14.96%,主要原因是人员变动和政策调资

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计262.67万元,其中:财政拨款收入262.67万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计262.67万元,其中:基本支出261.95万元,占99.73%;项目支出0.72万元,占0.27%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计262.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计262.67万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加39.29万元,增长14.96%,主要原因是人员变动和政策调资

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入262.67万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加39.29万元,增长14.96%,主要原因是人员变动和政策调资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出262.67万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.29万元,增长14.96%,主要原因是人员变动和政策调资

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出262.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出188.34万元,占71.7%;社会保障和就业(类)支出61.66万元,占23.47%医疗卫生与计划生育()支出3.82万元,占1.45%住房保障(类)支出8.85万元,占3.38%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.57万元,支出决算为262.67万元,完成年初预算的159.61%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动和政策调资等。其中:基本支出261.95万元,占99.73%;项目支出0.72万元,占0.27%具体情况如下:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为33.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项),年初预算为0万元,支出决算为12.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项),年初预算为109.6万元,支出决算为141.9万元,完成年初预算的129.47%,决算数大于预算数的主要原因是增加离休干部补助费用。

4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项),年初预算为30.09万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的100.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)组织事务(项),年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于扶贫村选派帮扶干部生活补助。

6社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算0.67万元,支出决算48.07万元,完成年初预算的717.46%。用于增加离休干部补助费用。

7社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算0.06万元,支出决算0.01万元,完成年初预算的16.66%。用于人员退休

8社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算11.54万元,支出决算11.54万元,完成年初预算的100%

9社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算3.82万元。用于本局当年退休人员。

10医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算3.82万元,支出决算3.82万元,完成年初预算的100%

11住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为8.85万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出261.95万元,其中人员经费208.03万元,主要包括:基本工资34.48万元、津贴补贴21.59万元、奖金29.26万元、伙食补助费2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.04万元、职业年金缴费2.05万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金10.88万元、医疗费2.4万元、其他工资福利支出21.21万元、生活补助64.92万元、其他对个人和家庭补助支出4.99万元;公用经费53.92万元,主要包括:办公费11.29万元、印刷费2.7万元、水费0.16万元、电费0.73万元、邮电费1.55万元、差旅费1.36万元、维修(护)费5万元、会议费1.33万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.27万元、工会经费3.29万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费用8.35万元、其他商品和服务支出11.99万元、办公设备购置0.52万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原网上棋牌区委老干部局2018年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,原网上棋牌区委老干部局(老干部活动中心)机关运行经费支出11.29万元,主要用于保障单位运行等。

(二)政府采购支出情况

2018年度,原网上棋牌区委老干部局(老干部活动中心)政府采购无支出。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,原网上棋牌区委老干部局(老干部活动中心)机关车改后保留车辆1辆,为老干部管理机构用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

(四)棋牌游戏2018年度预算绩效情况说明

因本年度本单位无纳入绩效自评项目,故没有开展项目支出绩效自评申城棋牌。


第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常申城棋牌任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定申城棋牌任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:原网上棋牌区委老干部局(含老干部活动中心)政务公开电子邮箱:hsqlgj@163.com

2019828